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哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计(jì)和审计(jì)哪(nǎ)个(gè)发展前景(jǐng)比较好些,会(huì)计和审计哪个(gè)发展前景(jǐng)比较好(hǎo)一点是问:审(shěn)计和会计哪个好就业会计专业(yè)人员目前(qián)较(jiào)为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的单位的。

  关(guān)于会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较好(hǎo)些(xiē),会计和审计哪个发展前景(jǐng)比较好一点(diǎn)以(yǐ)及(jí)会计(jì)和审计哪个(gè)发展前景比(bǐ)较好些,会计(jì)和(hé)审计哪个发(fā)展前景比较好呢,会(huì)计和审计哪个发展前景比较好一点,会计和审计(jì)哪个好就业前景,会(huì)计跟审计哪(nǎ)个发展的更好(hǎo)等问题,小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下知(zhī)识:

会计和(hé)审计哪个(gè)发展前(qián)景(jǐng)比较好(hǎo)些,会计和审计哪个发展前景比(bǐ)较(jiào)好一点

  问:审计和会计哪个好就业

  会计专(zhuān)业人(rén)员目(mù)前较为饱和,就业(yè)质(zhì)量不高(gāo),都为较小型(xíng)的单位。

  而审(shěn)计专(zhuān)业,尤(yóu)其是重点学(xué)校的审计专业就业质量(liàng)较高,考取公务(wù)员的机会较多,有更好的发(fā)展前景。

  审计和(hé)会计各有长短,学会(huì)计比较简单,先做帐,考(kǎo)升(shēng)级(jí),初级、中级、高级会计师(shī),隔两年(nián)跳个(gè)槽,或(huò)者在有前景的单位(wèi)打升级,待遇都(dōu)不错。

  审计可以去会计事(shì)务所工作,把注册会计(jì)师考(kǎo)下来,出来(lái)后(hòu)到大型企(qǐ)业做财务经理(lǐ)什(shén)么的,路线要高端些,难度也(yě)要高,因为注会不是很好考,事务所的工(gōng)作压力也比较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业(yè)机会,会计专业(yè)的(de)就业单位较(jiào)多,审计专业的就业单位较少。

  2、论就业(yè)优劣,会计专业人员目前较为饱和,就业质量不高(gāo),都为较(jiào)小型的单位,工资较低。

  而(ér)审计专业,尤其是重(zhòng)点(diǎn)学校的审计专(zhuān)业就业(yè)质量较高(gāo),考取公务(wù)员的机会较多,有更(gèng)好的(de)发展前景。

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较好(hǎo)?

  审计。

  1、审计(jì)和(hé)会计事相(xiāng)同的,都是以会(huì)计理论为(wèi)基础的。

  简单类(lèi)比,会计就是直接记账,而审(shěn)计就是对会计所记账(zhàng)目(mù)的检查、监督。

  会(huì)计接触面比较窄,具体工作内容没(mé哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗i)有太多创新的空间。

  只要具备(bèi)基本(běn)的财务、税务知识就能应(yīng)付。

  而审计行业对人的素质要求非(fēi)常高。

  可能接触到生产、金融证券、房地产等各类行业客户,即使是内(nèi)部审(shěn)计,也需要涉及对整个企业业(yè)务的(de)了解,需要有全局(jú)观,对各类技术涉猎面广,容易转型和多角度发展。

  2、从(cóng)就业前(qián)景,审计与会(huì)计属于一个(gè)专业(yè)大类,就业广(guǎng)泛(fàn)性方面不如会计(jì),毕(bì)竟财务(wù)是企业(yè)职能的必备,而审计(jì)却不一定(dìng),单位内部配备审计(jì)的毕(bì)竟是少数,更(gèng)多的是会(huì)计师事(shì)务所和(hé)政府单位。

  相对适应面就(jiù)窄了很多。

  3、审计(jì)专(zhuān)业未来的就业方向

  (1)政(zhèng)府审计:对(duì)政府财政资金的(de)使用进行监(jiān)督的工作内容。

  工作(zuò)比(bǐ)较(jiào)累,经常会加班,但福利待遇不(bù)错。

  (2)会计(jì)师(shī)事(shì)务所:事(shì)务所人(rén)员非常累,一年出差200-300天左右非常常见(jiàn)。

  经常一(yī)个项目完成直接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内部(bù)审计:内(nèi)审在国(guó)内(nèi)企业一般处于(yú)边(biān)缘化的部门,升职空间不大。

  但会计和(hé)审计只是职业中的一个(gè)过(guò)程,未来(lái)发展(zhǎn)还有很(hěn)长的路要走(zǒu),关于审计与会计隐嫌友可以考的证书,二(èr)者(zhě)领(lǐng)域内的职称类证书是必须要的(de)考的(de)!

  共同(tóng)都可以考的证(zhèng)书是(shì)注册会计师(shī),注册会计师证书涵盖的内容比较广(guǎng),会计、审计的内容都是包括的,所以难度是非常大的(de)!

  注册会计师拥有在审(shěn)计报报告上签字的唯一权利,注册会(huì)计师(shī)的方向是(shì)审计的(de)方(fāng)向,想要进入会计师事务所(suǒ)工作的考生,注(zhù)会(huì)证书(shū)可以说是非常好的敲(qiāo)门砖!在事务所累计(jì)的经验是非常好的跳板!

  一、审计与会计的(de)联系(xì)

  1.审计主要是对、和会计(jì)报表等财务会计资料及其(qí)所反映的财政、财务收支(zhī)活动的(de)真实、合(hé)法(fǎ)、效益(yì)进(jìn)行审查和评价。

  审(shěn)计(jì)需要以会计资料(liào)为(wèi)前提和(hé)基(jī)础,离开(kāi)了(le)财务会计资料,审计(jì)工作很难进(jìn)行。

  2.会计(jì)活动是(shì)经济管理(lǐ)的重要组成(chéng)部分,它本(běn)身是审计监督的主要对象。

  在审计产生之初,审计(jì)人(rén)员(yuán)主要从审查会计资料入手,对会计资料中反映的问题进(jìn)行审查。

  二、审计(jì)与会计的区别

  1.产生的前提不同

  会计是(shì)为了加强经济管理,适应(yīng)对劳动(dòng)耗费(fèi)和劳动成果进行核算和(hé)分析的需要(yào)而产生的;审计是因经济监督的需(xū)要,即为了确定经营者或其他受(shòu)托管(guǎn)理者的经济责(zé)任的需要而产生的。

  2.两者性质不同(tóng)

  会(huì)计是经(jīng)营管理的重要(yào)组成部(bù)分,主要是对生(shēng)产(chǎn)经营或管理过程进行反映和监督;审(shěn)计则处于具体的经营管理之(zhī)外,是经(jīng)济监(jiān)督(dū)的重要组成部分,主要对财政、财务收支及其他经济活动的真实、合法和效益进行审查,具有外在性(xìng)和(hé)独立性。

  3.两者(zhě)对象不同(tóng)

  会(huì)计的对象主(zhǔ)要是资金运(yùn)动(dòng)过程,审计的对象主要(yào)是会(huì)计资料和其他经济信息所反映的经济活动(dòng)。

  4.方法程序不同

  (1)会计(jì)方法(fǎ)体系(xì)由会计核算、会计分析、会计(jì)检查三(sān)部分组成,包(bāo)括了记(jì)账、算账、报账、用账(zhàng)、查账(zhàng)等内容,其中包括(kuò)设(shè)置账(zhàng)户、复式记(jì)账(zhàng)、填制凭证(zhèng)、登记账簿、成(chéng)本(běn)计算、财(cái)产清查(chá)、会计(jì)报表等方法,其目的是(shì)为管理和决策提供(gōng)必须(xū)的(de)资料和信息(xī)。

  (2)审计(jì)方法体系由规划方法、实施(shī)方(fāng)法(fǎ)、管理方法等组成,而实(shí)施方法主要(yào)是为了确定审计事项(xiàng)、收集、对照(zhào)标(biāo)准评价,提出与决定,使(shǐ)用(yòng)资料检查(chá)法(fǎ)、实物检查(chá)法、审计调查法(fǎ)、审计分(fēn)析法、审计抽(chōu)样法等,其目的是为(wèi)了对被审(shěn)计(jì)对象进行全面评(píng)价提供证据而采(cǎi)取的必要(yào)方(fān哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗g)法。

  5.职能不同(tóng)

  (1)会计(jì)的基本(běn)职能是对经济活动(dòng)过程的记(jì)录、计算、反(fǎn)映(yìng)和监(jiān)督;审(shěn)计的基本(běn)职能是(shì)监督(dū),此外(wài)还(hái哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗)包括评价和者卜公证。

  (2)会(huì)计虽(suī)说也(yě)具(jù)有监督职能,但这(zhè)种监(jiān)督是一种自我监督行(xíng)为(wèi),主要(yào)通过会计检查来实现,针对会计业(yè)务活动本身,而审(shěn)计,既包(bāo)含了(le)检查,又包(bāo)括了对(duì)计算行为及所有的经济活动进行实地(dì)考(kǎo)察、调查(chá)、分析、检验,即含审核稽查(chá)计(jì)算之意(yì)。

  (3)会计检(jiǎn)查只是各个单位财会部门的(de)附带职能,而审(shěn)计(jì)是独立于财(cái)会部分之外的专(zhuān)职监督检(jiǎn)查;会计检查的目的(de)主要是为了保证会(huì)计资料的真(zhēn)实(shí)性和准确性。

  其检查范围(wéi)灶槐(huái)、深度、方(fāng)式均(jūn)受到限制,而审计的目的在于证实财政、财务收支的真实、合法、效益,审(shěn)计(jì)检查会计资料只是实(shí)现审计目的(de)的手段之一,但不是惟(wéi)一的手(shǒu)段。

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