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一美元等于多少美分,美元和美分的符号,一美元等于多少钱的人民币 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计(jì)和审计哪(nǎ)个发展前景比较好些(xiē),会计和(hé)审计哪个发(fā)展前景(jǐng)比(bǐ)较(jiào)好一(yī)点是问:审计和会计哪个好就业会计专业人(rén)员目前较为饱和,就业质(zhì)量不(bù)高(gāo),都为较(jiào)小型的(de)单位的。

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会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审(shěn)计(jì)哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较好一点

  问:审计(jì)和会计哪(nǎ)个好(hǎo)就(jiù)业(yè)

  会计专业人员(yuán)目前较为饱和,就业质量不高,都为(wèi)较小型的(de)单位。

  而审(shěn)计专(zhuān)业,尤其(qí)是重点学校的审(shěn)计专(zhuān)业就业质量较高,考取公务员的机会较多,有更好的发(fā)展前景。

  审计(jì)和会计各有长短,学会计(jì)比较简单,先做帐,考升级(jí),初级(jí)、中级、高级会计师(shī),隔(gé)两年跳个槽,或者在有(yǒu)前景的(de)单位打(dǎ)升级,待遇都不错。

  审(shěn)计可以去会(huì)计事务(wù)所(suǒ)工作,把注(zhù)册会计师(shī)考下来,出来后到大型企业做财务经理什么的(de),路线要高端些,难度也要(yào)高,因为注会不是很好(hǎo)考,事(shì)务所的(de)工(gōng)作压力(lì)也比较大(dà)。

  具(jù)体(tǐ)来说:

  1、论就业机会,会(huì)计专业(yè)的就业单位较(jiào)多,审(shěn)计专业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论(lùn)就业(yè)优劣,会计专(zhuān)业人员(yuán)目前较为饱和,就业质量不高,都为较(jiào)小型的单(dān)位,工资较低。

  而(ér)审计专业,尤其是重点学(xué)校的审(shěn)计(jì)专业(yè)就业(yè)质量(liàng)较(jiào)高,考(kǎo)取公务员的机会(huì)较多,有更好的发展(zhǎn)前景(jǐng)。

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会计和审计哪个(gè)发展(zhǎn)前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审计和会计事(shì)相同的,都是以会(huì)计理(lǐ)论为基础的。

  简单类比,会计就是(shì)直接记账,而(ér)审(shěn)计(jì)就是(shì)对会(huì)计所记账目的检查(chá)、监督。

  会计接触(chù)面(miàn)比较(jiào)窄(zhǎi),具体(tǐ)工作(zuò)内容没有太多(duō)创新(xīn)的空(kōng)间。

  只(zhǐ一美元等于多少美分,美元和美分的符号,一美元等于多少钱的人民币)要具备(bèi)基本的财务(wù)、税务知识(shí)就能应付。

  而(ér)审计(jì)行(xíng)业对(duì)人的素质要求(qiú)非常高。

  可能接(jiē)触到生产、金融证券、房地产等各类行业客(kè)户,即(jí)使是内部(bù)审计(jì),也需要涉及(jí)对整个企业业务的(de)了(le)解,需要有(yǒu)全局观,对(duì)各类技术涉猎面(miàn)广,容易(yì)转(zhuǎn)型(xíng)和多角(jiǎo)度发(fā)展。

  2、从就业前景,审计与会计属于(yú)一(yī)个专业大(dà)类,就业广泛性方面(miàn)不如会计,毕竟(jìng)财(cái)务是企业职能的必备(bèi),而审(shěn)计却不(bù)一(yī)定,单(dān)位内部配备审(shěn)计的毕(bì)竟是少数,更多(duō)的是会计(jì)师事务所和政府(fǔ)单位(wèi)。

  相对适(shì)应面(miàn)就(jiù)窄了很多。

  3、审计专业未来(lái)的就业方向

  (1)政府审计:对(duì)政府财政资金的使用(yòng)进行监督(dū)的工作内容(róng)。

  工作比较累(lèi),经常会加班,但福利待遇不错。

  (2)会计(jì)师事(shì)务所:事务(wù)所(suǒ)人员非常累,一(yī)年出(chū)差200-300天左右非常(cháng)常见。

  经(jīng)常(cháng)一个项目完(wán)成直接飞到另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内部(bù)审计:内审在国(guó)内(nèi)企业(yè)一般处(chù)于边缘化的部门,升职空间不(bù)大。

  但会计和审计只是职业(yè)中的一个(gè)过程,未来发展还有很(hěn)长的路(lù)要(yào)走,关于审计与会计隐嫌友可以考的证书,二者领域内的(de)职(zhí)称类证(zhèng)书(shū)是必须要的考的!

  共同都可(kě)以考(kǎo)的证书是注册(cè)会计师,注(zhù)册会计(jì)师证(zhèng)书(shū)涵盖的内容比(bǐ)较广(guǎng),会计(jì)、审计的内容都是包括的(de),所以(yǐ)难度是非常(cháng)大(dà)的!

  注册会(huì)计师拥有在审计(jì)报报(bào)告上签字的唯一权利,注册会计(jì)师的方向是审计的方(fāng)向,想要进入会计(jì)师事(shì)务所工作的考生,注会证(zhèng)书可以(yǐ)说是(shì)非常好的敲门砖(zhuān)!在事务(wù)所累计(jì)的(de)经验是(shì)非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计与会计(jì)的(de)联系(xì)

  1.审计主要是对、和(hé)会(huì)计报表等(děng)财务会计资料及其所反(fǎn)映的财政、财务收(shōu)支活动的真实、合法(fǎ)、效益进行审查(chá)和评价。

  审计(jì)需要以会(huì)计资料为前提和基础,离开了财务会计资料,审计工作很(hěn)难进行。

  2.会计活动是经济管理的(de)重要组成部分(fēn),它本身是(shì)审(shěn)计监督的主要对(duì)象。

  在审(shěn)计产(chǎn)生之初,审(shěn)计人(rén)员主要从(cóng)审查会计资料入手,对(duì)会计资料中反映的问题进行审查。

  二、审(shěn)计(jì)与会(huì)计的区别

  1.产生的(de)前提不同

  会(huì)计是为了加强经济(jì)管(guǎn)理,适应对劳(láo)动耗费和劳动(dòng)成果进行核(hé)算和分析的需要而(ér)产生的(de);审计是(shì)因经济监督的需要(yào),即为了确定经营(yíng)者或其他受托管(guǎn)理者(zhě)的经济责任的(de)需要(yào)而产生的。

  2.两(liǎng)者(zhě)性质不(bù)同

  会计是经营(yíng)管理的重要(yào)组成部分,主(zhǔ)要是对(duì)生(shēng)产经(jīng)营或(huò)管(guǎn)理(lǐ)过程(chéng)进行(xíng)反映和监(jiān)督;审计(jì)则(zé)处于(yú)具(jù)体的(de)经营管理之外,是经济(jì)监督的重(zhòng)要(yào)组成部分,主(zhǔ)要对财政、财务收支及其他经济活动(dòng)的真实、合法(fǎ)和效(xiào)益进行审(shěn)查,具(jù)有外在性和独立性。

  3.两(liǎng)者对(duì)象不同

  会计的对象主要是资金运动过程(chéng),审计的(de)对(duì)象(xiàng)主要是会计(jì)资(zī)料和其他经济信息所反映的经济活动(dòng)。

  4.方(fāng)法程序(xù)不同

  (1)会计方法体系由会计核算、会计分析、会(huì)计(jì)检查三部分组(zǔ)成,包括了记账、算账(zhàng)、报(bào)账、用账、查账等(děng)内容,其中(zhōng)包括(kuò)设置账户、复式(shì)记账、填(tián)制凭证、登(dēng)记账簿、成本计算(suàn)、财产清(qīng)查、会计报表等(děng)方法,其目(mù)的是(shì)为(wèi)管理和决策提(tí)供必(bì)须(xū)的资料和信息(xī)。

  (2)审计(jì)方(fāng)法(fǎ)体系由规划方法、实施方法(fǎ)、管理方法等(děng)组成,而实施方法主要是为(wèi)了确(què)定(dìng)审计事项、收集、对照(zhào)标准评价,提出(chū)与决定,使用资料检查(chá)法、实物检查法、审计调查法、审(shěn)计分析法、审计抽样(yàng)法(fǎ)等,其目的(de)是为了对被审(shěn)计对象进行全(quán)面评价提供证据而采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能(néng)是对经济活动过程的记录、计(jì)算、反映和监督;审计的(de)基本(běn)职(zhí)能是监(jiān)督,此(cǐ)外还(hái)包括评价和者卜公证。

  (2)会(huì)计虽说也(yě)具有监(jiān)督职能(néng),但(dàn)这种监督是(shì)一种自(zì)我监督行(xíng)为(wèi),主要通过会计检查来(lái)实现(xiàn),针对会计业务(wù)活动本身,而(ér)审(shěn)计,既包(bāo)含(hán)了(le)检查,又包括(kuò)了(le)对计算行为及所有的经济活动进(jìn)行实地考察(chá)、调查、分析、检验,即含审核稽查(chá)计算(suàn)之意。

  (3)会计检查只是各个单位财会(huì)部(bù)门的附带(dài)职能,而审(shěn)计是独立于(yú)财会(huì)部分(fēn)之外的(de)专职监(jiān)督检查;会计检查(chá)的目的主(zhǔ)要是为(wèi)了保证会计(jì)资料的(de)真实性和准确性。

  其检查范围(wéi)灶槐、深度、方式均受到限(xiàn)制(zhì),而审计(jì)的目的在于证实财政(zhèng)、财务收(shōu)支(zhī)的真实、合法、效益,审计检查(chá)会计资料(liào)只是实现审计目的的手段之一(yī),但不是惟一的手段。

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