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会计和审计哪个发展前景比较(jiào)好些,会(huì)计(jì)和(hé)审计哪个发展前景比(bǐ)较好一(yī)点

  问:审(shěn)计和会计哪(nǎ)个好(hǎo)就(jiù)业

  会计专业人员(yuán)目前较为饱和(hé),就业质量不高,都为较小型的单位(wèi)。

  而(ér)审计专业,尤其(qí)是重(zhòng)点学校的审计专业就业(yè)质(zhì)量较高,考取公务员的机会较多(duō),有更好的发展前景(jǐng)。

  审计和会计(jì)各(gè)有长(zhǎng)短(duǎn),学会(huì)计(jì)比较简单,先做帐(zhàng),考升级(jí),初级(jí)、中(zhōng)级、高(gāo)级会计师,隔两(liǎng)年跳个槽,或者在(zài)有前景的单(dān)位打升级,待遇都不错。

  审计可以去会(huì)计事务所工作,把注册会计师考下来,出来后到(dào)大型企业做财务(wù)经理什么的,路(lù)线要高端些,难度也要高(gāo),因为注会不是(shì)很好(hǎo)考,事(shì)务所的工作压(yā)力也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专业的就业单位(wèi)较多,审计专(zhuān)业的就(jiù)业单(dān)位较少。

  2、论(lùn)就(jiù)业优(yōu)劣,会计专(zhuān)业(yè)人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的(de)单位,工(gōng)资较低。

  而审计(jì)专业,尤其是(shì)重点(diǎn)学校的审计专(zhuān)业就(jiù)业质量较高,考取公务(wù)员的机会(huì)较多,有更好的发展前景。

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会计和(hé)审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比较好?

  审计。

  1、审计和会计事(shì)相同的,都是(shì)以会计理论为基础的(de)。

  简单类(lèi)比,会计(jì)就是直接(jiē)记账,而审计就是对会计所记账目的检查、监督。

  会计接触面比较窄,具(jù)体工作内容没有太多创新的空间。

  只(zhǐ)要具(jù)备(bèi)基本的财务、税务知识(shí)就能应付。

  而审计(jì)行业对(duì)人的(de)素质(zhì)要求非常高。

  可能接触到(dào)生产、金(jīn)融证券、房地产(chǎn)等各类行业客户,即使是(shì)内部审计,也需要(yào)涉及对整个企业业务的了(le)解,需要有全(quán)局观,对各类技(jì)术涉(shè)猎面广(guǎng),容易转型和(hé)多(duō)角(jiǎo)度发展。

  2、从就业前景,审计(jì)与会计属于一个(gè)专业大类,就业广泛性方面不如会计,毕竟(jìng)财务是企业职能的必备,而审计(jì)却不(bù)一定,单位内部(bù)配备审计的毕竟是少数(shù),更(gèng)多(duō)的是会计师事(shì)务(wù)所和政府单位。

  相对适应面就窄了很多。

  3、审计专业未来(lái)的就业(yè)方向

  (1)政府审计:对政府财(cái)政资(zī)金的使用进行(xíng)监督的工作内容。

  工作比较累,经常会加班,但(dàn)福利待(dài)遇不错(cuò)。

  (2)会(huì)计师(shī)事务(wù)所:事务所人员非常累,一年出差200-300天左右(yòu)非常常见。

  经常一(yī)个项目完成(chéng)直接飞到另(lìng)外一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内部审计:内审(shěn)在国内企(qǐ)业一般处于(yú)边缘化(huà)的(de)部门,升职(zhí)空间不大。

  但会计和审计只是职业(yè)中的一个过(guò)程,未来发(fā)展还(hái)有很(hěn)长的(de)路要走,关于(yú)审计与会计(jì)隐(yǐn)嫌友可以考的证书,二(èr)者领域(yù)内的职称类证书(shū)是必须要(yào)的(de)考(kǎo)的!

  共同都可(kě)以(yǐ)考的证(zhèng)书是(shì)注册(cè)会计师,注册会计师证书涵盖的内容(róng)比较广,会计、审(shěn)计的内容都是包括(kuò)的(de),所(suǒ)以难度是非常(cháng)大的!

  注册会计师拥有在审(shěn)计报报告上签字(zì)的唯一权利,注册会计师(shī)的(de)方向是审计的方向(xiàng),想要进入会(huì)计(jì)师(shī)事务所工作的考生,注会证书可以说(shuō)是非(fēi)常好的(de)敲门砖(zhuān)!在事(shì)务所累计的经验(yàn)是非常好的跳板!

  一、审计与会计(jì)的联系

  1.审计主要是(shì)对、和会计报表等财务会计资料及其(qí)所反映的财政、财务收支活动(dòng)的真实、合(hé)法、效益进行审查和评(píng)价(jià)。

  审计(jì)需要以会计(jì)资料为前(qián)提(tí)和基础,离(lí)开了(le)财务会计资料,审计工作很难进行(xíng)。

  2.会计活动是经济管理的重要组成部分,它(tā)本(běn)身是审计(jì)监督的(de)主要对象(xiàng)。

  在审计产生之初,审计人员(yuán)主要(yào)从(cóng)审查会(huì)计资料入手,对会(huì)计(jì)资料中反映(yìng)的问题进行审查(chá)。

  二(èr)、审计(jì)与会计(jì)的区(qū)别

  1.产生的前提不同

  会计是(shì)为了(le)加(jiā)强经济管理,适(shì)应对劳动耗费和劳动成(chéng)果进行核算和分析的需要而产生的;审计是(shì)因经济监督的需要,即(jí)为了确定经营者或其他受托管理者的经(jīng)济责(zé)任(rèn)的需要(yào)而(ér)产(chǎn)生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管理的重要组成部(bù)分,主要是对生产经(jīng)营或管(guǎn)理(lǐ)过程进行反映(yìng)和监督;审计(jì)则(zé)处于具体的经营管理之(zhī)外(wài),是经(jīng)济监督(dū)的(de)重要组成部分,主(zhǔ)要对(duì)财政、财务(wù)收支及其他(tā)经济(jì)活动的真实、合(hé)法(fǎ)和效益(yì)进行审查,具有外在(zài)性和独立(lì)性。

  3.两者对象不同

  会计的对象主要是资金运(yùn)动过(guò)程,审计的对象主要是会计资料和(hé)其他经济(jì)信息所反映的经济(jì)活动(dòng)。

  4.方(fāng)法程(chéng)序不同

  (1)会计方(fāng)法体系由会计核算、会(huì)计分析、会计检(jiǎn)查三部分(fēn)组(zǔ)成,包括了记账、算账、报账、用账(zhàng)、查账(zhàng)等内容,其中(zhōng)包(bāo)括设置账户、复式记账、填制凭(píng)证、登(dēng)记账(zhàng)簿、成本计算(suàn)、财产清查(chá)、会(huì)计报表等方(fāng)法,其目的是为管理和(hé)决策提(tí)供(gōng)必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方法体系由规划方(fāng)法、实施方(fāng)法、管理(lǐ)方(fāng)法等(děng)组成,而实(shí)施(shī)方(fāng)法主要是(shì)为了确定审计(jì)事项、收集、对照标准评价,提出与决(jué)定(dìng),使用资料检(jiǎn)查(chá)法、实物检查法、审计调查法、审计(jì)分析法、审计抽样法等,其目的是为了对(duì)被审计对象进行全面评价提供证据而采取的(de)必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计(jì)的基本职(zhí)能(néng)是对经济活叮当镯一般是什么材质,叮当镯为什么那么便宜动(dòng)过(guò)程的记(jì)录、计算、反(fǎn)映和监督;审计(jì)的基(jī)本职能是监督,此外还包括(kuò)评价(jià)和者卜公证。

  (2)会计(jì)虽说也具有(yǒu)监督职能(néng),但这种监(jiān)督是一种(zhǒng)自我监(jiān)督行为,主(zhǔ)要通过(guò)会计检查来(lái)实现,针对(duì)会计业务活动本身,而审计,既包含了检查,又包(bāo)括了对计算行为(wèi)及所有的经(jīng)济活(huó)动进行实(shí)地考察(chá)、调查、分析、检验,即含审核稽(jī)查计(jì)算(suàn)之(zhī)意。

  (3)会计(jì)检(jiǎn)查只(zhǐ)是(shì)各个单位(wèi)财会部门的(de)附带(dài)职能,而审计是独立于(yú)财会部分之外(wài)的(de)专职(zhí)监(jiān)督(dū)检查;会(huì)计检查的目的主要(yào)是(shì)为了保(bǎo)证会计资料(liào)的真实性(xìng)和(hé)准(zhǔn)确性(xìng)。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受(shòu)到限(xiàn)制,而审计的目的在于(yú)证实财政、财(cái)务收支的真实、合法(fǎ)、效益(yì),审计检查会(huì)计资料只是实(shí)现审(shěn)计目的的手段之一(yī),但不是惟一的(de)手(shǒu)段。

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