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比玉皇大帝还大的是谁,比玉皇大帝还厉害的是谁

比玉皇大帝还大的是谁,比玉皇大帝还厉害的是谁 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和(hé)审计哪(nǎ)个发展前(qián)景(jǐng)比较好些,会计和审(shěn)计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比较好(hǎo)一点(diǎn)是(shì)问:审计和会计哪(nǎ)个(gè)好(hǎo)就业会计专业人员目(mù)前较(jiào)为饱(bǎo)和,就业质量(liàng)不(bù)高,都为较小型的(de)单位的。

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会(huì)计和审计哪(nǎ)个发展前景比较(jiào)好些,会计和审计哪个发展前景比较好一(yī)点(diǎn)

  问:审计和会计哪个好就业

  会计(jì)专业人员目前较为饱和,就业质量不高(gāo),都为(wèi)较(jiào)小型的单位。

  而审计专业,尤(yóu)其是重点(diǎn)学校的(de)审(shěn)计专业就业质量较高,考取公务员的(de)机(jī)会(huì)较多,有(yǒu)更好的发展前景。

  审(shěn)计和(hé)会计各有(yǒu)长短,学会计比(bǐ)较简(jiǎn)单(dān),先做(zuò)帐,考升级(jí),初级、中级、高级会计师,隔两年(nián)跳(tiào)个槽,或(huò)者在有前景(jǐng)的单位打升(shēng)级,待遇都不错。

  审计(比玉皇大帝还大的是谁,比玉皇大帝还厉害的是谁jì)可以(yǐ)去会计事务所工作,把注册会计(jì)师(shī)考下来,出来后(hòu)到大(dà)型(xíng)企业做财务(wù)经(jīng)理什么(me)的,路(lù)线要高端些,难度(dù)也要高,因(yīn)为注会不(bù)是(shì)很好考,事务所(suǒ)的工作压力也比较大。

  具体(tǐ)来说:

  1、论(lùn)就业机会,会计专业的(de)就业单位较多,审计专业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论就业(yè)优劣(liè),会计专业(yè)人员(yuán)目前较为饱和,就业质量(liàng)不(bù)高,都为(wèi)较小型的(de)单位(wèi),工资较低。

  而(ér)审计专(zhuān)业(yè),尤其(qí)是重点学(xué)校的审计专业就业质(zhì)量较高,考取公(gōng)务员的机会(huì)较(jiào)多,有更好(hǎo)的发展前景。

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会计和审计(jì)哪个发(fā)展前景(jǐng)比较好?

  审(shěn)计。

  1、审计(jì)和会计事相同的,都是以(yǐ)会计理论为基(jī)础的(de)。

  简单(dān)类比,会计就是直(zhí)接(jiē)记账,而审(shěn)计就是对会(huì)计所(suǒ)记账目的检查、监(jiān)督。

  会计接触面比较(jiào)窄,具体工(gōng)作内容没有太多创新(xīn)的(de)空(kōng)间。

  只(zhǐ)要具(jù)备基本的财务(wù)、税(shuì)务知识就(jiù)能应(yīng)比玉皇大帝还大的是谁,比玉皇大帝还厉害的是谁付。

  而(ér)审计行业对人的素质(zhì)要求非(fēi)常高(gāo)。

  可能接(jiē)触到生产、金融证券、房地(dì)产等各类行业(yè)客户(hù),即使是内部(bù)审计,也需(xū)要涉及对整个企(qǐ)业业务的(de)了解(jiě),需要有全局观,对各类技术涉猎面广,容易转型和多(duō)角(jiǎo)度(dù)发(fā)展。

  2、从就业前景,审计(jì)与会计属(shǔ)于(yú)一个专业大(dà)类,就业广泛性方面不如(rú)会计(jì),毕竟财(cái)务是企业职能的(de)必备(bèi),而审计却(què)不一定,单位内部配备审计的毕(bì)竟是(比玉皇大帝还大的是谁,比玉皇大帝还厉害的是谁shì)少(shǎo)数,更多(duō)的是会计师(shī)事务所和政府单位(wèi)。

  相对适应(yīng)面就窄了很多(duō)。

  3、审计专业未来的就业方向(xiàng)

  (1)政府(fǔ)审计(jì):对政府财(cái)政资金的使用进行监督的(de)工作内容。

  工作比(bǐ)较累(lèi),经常会加班,但福(fú)利(lì)待遇不错。

  (2)会计师(shī)事务所:事务(wù)所人员非常累,一年(nián)出差(chà)200-300天左右非常常见。

  经常一(yī)个项目完成(chéng)直接飞到另(lìng)外一个项目(mù)上。

  (3)企业(yè)内部审计:内(nèi)审在(zài)国(guó)内企业一般处于边缘(yuán)化的部门,升职空间不大(dà)。

  但会计和审(shěn)计只是(shì)职业中的一个过程,未来发展还有很长的路要走,关于审计与会(huì)计隐嫌友可以考的证书,二者领域内的(de)职(zhí)称类(lèi)证书是必须要的考的!

  共同(tóng)都可以考的证(zhèng)书是注册会计(jì)师,注册会计师证书涵盖的内容(róng)比较广,会计(jì)、审(shěn)计的内容都是包括的,所以难度是非(fēi)常大的!

  注册会计师拥有在审计报(bào)报告上签字的(de)唯一(yī)权利,注册会计(jì)师的方向是审(shěn)计(jì)的方向,想要进入会(huì)计师事(shì)务所工作的考生,注会(huì)证(zhèng)书(shū)可以(yǐ)说是非常(cháng)好的敲门砖!在事务(wù)所累计的经验是非(fēi)常好的跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主要是(shì)对、和会计报表等财务会(huì)计资料及(jí)其所反映的(de)财(cái)政、财务收支活动的真(zhēn)实、合(hé)法、效益进(jìn)行审(shěn)查和(hé)评价。

  审计需要以会计资料为前提和(hé)基础,离开了(le)财(cái)务会(huì)计资料,审计工(gōng)作很难进行。

  2.会计(jì)活动是(shì)经济管理的重(zhòng)要(yào)组成部(bù)分,它本身是(shì)审(shěn)计(jì)监督的主要对(duì)象(xiàng)。

  在(zài)审(shěn)计产生之初,审计人员(yuán)主要从审(shěn)查会计资料入手,对会(huì)计资料中反映的问题(tí)进(jìn)行审查。

  二(èr)、审(shěn)计与会计(jì)的(de)区别

  1.产生的前提不同(tóng)

  会计是(shì)为(wèi)了加强经济管理,适应(yīng)对(duì)劳动耗费和劳动成果(guǒ)进行核算和分析的需要(yào)而产生的(de);审计是因经济监督的需要,即为了确定经营者或其他受托管理者(zhě)的经济(jì)责(zé)任(rèn)的需(xū)要而产生的。

  2.两者性(xìng)质不同

  会(huì)计是经营管理的重要组成(chéng)部(bù)分,主要是对(duì)生产经营或管(guǎn)理(lǐ)过程进行反映和监(jiān)督(dū);审计则处(chù)于具体(tǐ)的经营管(guǎn)理(lǐ)之(zhī)外(wài),是经济监督的重(zhòng)要(yào)组成部分(fēn),主(zhǔ)要对财政、财务(wù)收支及其他经济活动的真实、合法和效益进行审查,具有(yǒu)外在(zài)性和独立(lì)性。

  3.两者对象不同(tóng)

  会计的对象主要(yào)是资金(jīn)运动过(guò)程,审计的对(duì)象(xiàng)主要是会(huì)计资料和其他经济信息所(suǒ)反映的经济(jì)活动。

  4.方法程(chéng)序不同

  (1)会计方(fāng)法体(tǐ)系由会计核(hé)算(suàn)、会计分析、会计检查三(sān)部分组成,包(bāo)括了记账、算账、报(bào)账、用账、查账等(děng)内容(róng),其(qí)中包括设置账户(hù)、复式记(jì)账、填制凭证、登记账簿、成本计算、财(cái)产(chǎn)清查、会计报表等方法,其目的是为管理和决(jué)策提供必(bì)须的资(zī)料和信息。

  (2)审计方(fāng)法(fǎ)体系由规划方法(fǎ)、实施方(fāng)法、管(guǎn)理方(fāng)法等组成,而实(shí)施方法(fǎ)主(zhǔ)要是(shì)为了确定审计事项、收集、对照标准评(píng)价,提出与决定,使用资(zī)料检查法(fǎ)、实(shí)物检查法、审(shěn)计调查法(fǎ)、审计(jì)分析法(fǎ)、审计抽样法等,其目的是为了对被(bèi)审计对象进行全面(miàn)评价提(tí)供证据而(ér)采取的(de)必要方法。

  5.职(zhí)能不同

  (1)会计的(de)基本职(zhí)能(néng)是(shì)对经济(jì)活动过程的记(jì)录、计算、反映(yìng)和监督;审计的基本职能是监督,此外还包括评价和者卜公(gōng)证(zhèng)。

  (2)会(huì)计虽说也具有监督职能,但这(zhè)种(zhǒng)监(jiān)督(dū)是(shì)一种自我监督行为,主要通过会(huì)计检查来实现(xiàn),针对会计业务活(huó)动(dòng)本身,而审(shěn)计,既包含了检(jiǎn)查,又(yòu)包括(kuò)了对(duì)计算(suàn)行为及所有的(de)经济活(huó)动进行(xíng)实地考察、调查、分析(xī)、检验,即含审核稽查(chá)计(jì)算之意(yì)。

  (3)会(huì)计检(jiǎn)查只(zhǐ)是(shì)各个单位(wèi)财会部门的(de)附带职(zhí)能,而审(shěn)计是独立于财会部分之外的(de)专职(zhí)监(jiān)督(dū)检(jiǎn)查;会计检查的目的(de)主要(yào)是为了(le)保(bǎo)证会计(jì)资料(liào)的真实性和准确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受到限(xiàn)制,而审计的目的在于证实(shí)财政、财务收支的真实(shí)、合法、效益(yì),审计(jì)检查会计(jì)资料只(zhǐ)是实现审计目的的手(shǒu)段之一,但不(bù)是惟一的手段。

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